天津经济技术开发区机关工会2025年部门预算

发布日期:2025-02-07 15:11 来源:组织人事部
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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

主要负责管委会所属单位工会组织的组建、改选、撤消基层工会组织、建功立业评选工作、开展机关职工各项文体活动、维护职工权益、劳动保护和社会保障工作、工会干部培训、女职工工作等。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区机关委员会内设0个科室;纳入天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括:天津经济技术开发区机关工会委员会本级。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入400万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算400万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算400万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是严格落实新区过紧日子要求,在不增加财政预算基础上,持续维护大家权益,减少财政压力。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出400万元,占100%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是严格落实新区过紧日子要求,在不增加财政预算基础上,持续维护大家权益,减少财政压力。收入包括:一般公共预算拨款收入400万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是严格落实新区过紧日子要求,在不增加财政预算基础上,持续维护大家权益,减少财政压力。支出包括:一般公共服务支出400万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2025年一般公共预算支出400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是严格落实新区过紧日子要求,在不增加财政预算基础上,持续维护大家权益,减少财政压力。

(二)具体情况

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出400万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是严格落实新区过紧日子要求,在不增加财政预算基础上,持续维护大家权益,减少财政压力。其中:

人员经费0万元,主要包括:本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

公用经费0万元,主要包括:本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是0。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(注意:需对“三公”经费增减变化的原因进行说明,若本部门一般公共预算未安排“三公”经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”,不要删减模板中的任何文字。)

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)具体情况

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

(二)具体情况

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额400万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

 

 

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